2011年在院领导和各相关部门的支持下,在财务部全体员工的协助下,顺利完成了上级下达的各项工作和日常基础核算工作。同时在工作中注意加强学习,不断提高自身的政治素养和职业技能,廉洁自律,与财务部全体员工认真学习和严格执行国家有关的法律、法规;上级主管部门的各项方针、政策以及本院的各项规章制度。现将完成的主要工作总结如下:
1、组织并合并编制财务报表工作。在综合2010年全院财务状况及基础数据的基础上,对本年度全院财务状况进行预测,合理编制了我院2011年度财务预算。
在完成2010年度的财务决算的基础上,合并完成了上报省科技厅的2010年度部门决算报告的编制,以及上报华西集团的2010年度企业财务决算报告的编制、审核工作,同时完成了2010年度工资清算工作。配合中介机构完成了财务报告的审计,审计报告的审计结论是“标准无保留意见”。
完成了月度、季度定期报表的编制工作。使其能完整、准确、及时地反映我院各会计期间的经营状况。完成了按季度编制的科研课题各专项资金项目的收支情况表,及时向相关领导及管理部门反馈各科研课题和项目的收支状况。
2、配合集团审计部完成了对我院领导班子2010年度经营业绩的专项审计和高永昭院长的离任审计工作。
3、根据实际工作需要,重新制订了我院《财务借款及费用开支审批管理办法》。
4、为加强资金安全防范,根据集团《关于加强财务室安全防范的紧急通知》(川华西发[2011]11号)精神,结合我院实际情况,对院本部及各全资子公司财务出纳的库存现金限额重新进行了核定,并将核定情况书面上报集团。
5、根据集团«关于开展2011年度财务检查工作的通知»要求,9月份组织人员对三个全资子公司现金管理情况、会计基础工作执行情况以及NC财务系统操作等方面进行了检查,对检查中发现的核算科目使用不规范、报销凭据签字不完善等问题进行了及时纠正,并将自查情况书面上报集团。
6、完成了四川省建筑科学研究院建筑设计研究分院和四川省建筑技术开发总公司的账务清算工作,对二个单位的债权、债务以及资产状况进行了较为全面的清查,清查结果已上报集团,待批复。
7、在院半年经济运行分析会上,财务部对全院各单位上半年生产经营情况和财务状况进行了分析汇报,同时对部分单位存在的盈利水平不高,成本费用的控制及收付款合同管理中存在的问题提出了改进意见。
8、根据6月末业务部门借出发票清理情况,财务部组织召开了由业务部门负责人和经办人员参加的发票清理专题会,通过专题会宣传了发票管理相关政策和法规,对各部门借出的未到账发票催收落实到责任人,专题会后各部门借出发票的款项回收有较大的改进。
9、完成了青白江中试基地(建研绿环科技有限公司)的注资、验资、税务登记、银行开户和建账等工作。
10、完成了院本部和检测中心2010年度享受西部大开发税收优惠政策企业所得税的减率征收的申请,经省地税局直属分局的批准后按15%计缴企业所得税。
完成了2010年度企业所得税的汇算清缴以及四川省地税局直属分局的重点税源调查工作。
协助和辅导2010年年所得12万以上员工个人所得税自行申报工作,在年终奖金个税的计算过程对部分部门合理纳税提出建议。
二○一一年十二月九日